根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關(guān)規定以及集團公司2025年度內部審計工作計劃安排,審計組于2月8日上午召開(kāi)園林公司2022年-2024年內部審計進(jìn)點(diǎn)會(huì ),審計組成員以及園林公司全體人員參加會(huì )議。
根據議程安排,審計組組織參會(huì )人員學(xué)習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點(diǎn)內容,對內部審計工作的開(kāi)展程序以及后續審計整改的工作要求進(jìn)了解讀。審計組宣讀了審計公示以及提供資料告知書(shū),對本次審計審計重點(diǎn)進(jìn)行了介紹。園林公司主要負責人就公司運營(yíng)情況以及審計區間內公司財務(wù)收支情況作了介紹,并表態(tài)將在接下來(lái)的審計工作中全力配合,及時(shí)、全面的提供審計資料。
審計組組長(cháng)對于接下來(lái)的審計工作提出兩方面要求:一是園林公司要重視本次審計,全面提供審計資料,做好和審計組的溝通對接,互相配合,確保審計工作順利開(kāi)展,審計組要嚴守審計紀律,通過(guò)本次審計,發(fā)現園林公司管理上的不足和風(fēng)險,二是通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題,提出切實(shí)可行的審計建議,指導審計整改,促進(jìn)園林公司規范經(jīng)營(yíng)。
集團紀檢書(shū)記指出:審計組和園林公司要密切配合,園林公司要全面如實(shí)匯報經(jīng)營(yíng)管理情況,按要求提供相關(guān)的審計資料,針對審計發(fā)現的問(wèn)題,必要時(shí)可以延伸審計范圍,審計組要遵守審計紀律,協(xié)助審計整改,確保審計效果。
