4月8日上午,集團公司財務(wù)中心聯(lián)合內審部召開(kāi)集團公司資產(chǎn)負債損益審計暨望豐公司內部審計聯(lián)合進(jìn)點(diǎn)會(huì )。集團財務(wù)總監兼審計組組長(cháng)葉江圓、紀檢監察室、財務(wù)中心、徽源事務(wù)所審計人員、望豐公司審計組成員及望豐公司全體人員參加會(huì )議,縣審計局派人到會(huì )指導。
財務(wù)中心首先就集團公司2024年度資產(chǎn)負債損益基本情況進(jìn)行了介紹,紀檢監察室宣讀審計“八不準”工作紀律,審計組宣讀望豐公司審計公示以及提供資料告知書(shū),對審計所需各項送審資料進(jìn)行了詳細說(shuō)明。望豐公司就公司成立以來(lái)重點(diǎn)項目建設以及資金使用情況等重點(diǎn)工作作了介紹,并就接下來(lái)配合本次內部審計作了表態(tài)發(fā)言。
審計組組長(cháng)對本次聯(lián)合開(kāi)展審計工作提出三方面要求:一是嚴格遵守審計“八不準”工作紀律,對于審計中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)情況嚴格保密;二是嚴把審計質(zhì)量關(guān),查深查實(shí)審計發(fā)現問(wèn)題,通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題,堵塞管理漏洞,完善制度經(jīng)營(yíng),提升風(fēng)險防控;三是加強協(xié)同配合,本次聯(lián)合開(kāi)展的審計項目,徽源事務(wù)所和望豐內審組要相互配合,資料共享,確保審計進(jìn)度。集團財務(wù)中心及望豐公司一方面要及時(shí)提供審計資料,對接溝通審計問(wèn)題;另一方面對于審計發(fā)現問(wèn)題要做到立行立改,邊審邊改,完善經(jīng)營(yíng)管理,發(fā)揮審計效果。
縣審計局綜合法規股負責人指出,審計工作是實(shí)現企業(yè)監督的重要手段,要高度重視審計工作,本次審計聯(lián)合進(jìn)點(diǎn)會(huì )議,就是要通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題,堅持審計“防已病、治未病”,做到有問(wèn)題早發(fā)現、早解決,嚴控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,同時(shí)積極落實(shí)審計發(fā)現問(wèn)題的整改,完善經(jīng)營(yíng)管理,做好審計“后半篇”文章。