為了積極探索紀檢監督與審計監督協(xié)同聯(lián)動(dòng)的有效路徑,充分發(fā)揮“紀審”聯(lián)動(dòng)監督合力,用好審計監督成果,增強監督治理成效。集團公司紀檢監察室聯(lián)合內審部于3月24日聯(lián)合召開(kāi)國資及其子公司2022年-2024年內部審計進(jìn)點(diǎn)會(huì ),集團紀檢書(shū)記江黎君、集團財務(wù)總監兼審計組組長(cháng)葉江圓、審計組成員、國資公司及其子公司班子成員以及財務(wù)中心相關(guān)人員參加會(huì )議。
審計組組織參會(huì )人員學(xué)習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點(diǎn)內容,并宣讀了審計公示以及提供資料告知書(shū)。國資公司、公交公司、糧購公司就經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)收支情況作了介紹,并就接下來(lái)配合本次內部審計作了表態(tài)發(fā)言。
審計組組長(cháng)對本次審計工作提出兩方面要求:一是嚴守審計“四嚴禁”“八不準”工作紀律,對于審計中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)情況嚴格遵守保密規定;二是提高審計質(zhì)量,查深查實(shí)審計發(fā)現問(wèn)題,發(fā)現其中可能存在的制度缺陷并提出切實(shí)可行的審計建議,協(xié)助公司完善經(jīng)營(yíng)管理;三是加強“紀審”協(xié)同配合,通過(guò)本次紀檢輪駐監督和內部審計監督的聯(lián)合開(kāi)展、同步進(jìn)行、成果共享的嘗試,增強紀檢監督和審計監督的優(yōu)勢互補,在深化審計最終成果運用上相向而行。
集團紀檢書(shū)記指出:審計組要重點(diǎn)關(guān)注被審計子公司貫徹落實(shí)中央八項規定精神及其實(shí)施細則的情況,同時(shí)對于審計知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)情況嚴格保密;國資公司要及時(shí)提供審計需要的各項資料,紀檢監察室和內審部要強化“紀審”聯(lián)動(dòng),形成監督合力;對審計資料加強對接,充分利用審計資源;對于審計發(fā)現的問(wèn)題,國資公司及其子公司要做到邊審邊改、立行立改,提升紀檢監督與審計監督成效。
