根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關(guān)規定以及集團公司2024年度內部審計工作計劃安排,集團審計組于2024年3月21日起對歙縣徽投水務(wù)有限公司及其子公司2021年-2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)收支及內部管理情況進(jìn)行了內部審計。
審計組開(kāi)展現場(chǎng)財務(wù)相關(guān)資料查閱、審計取證單取證核實(shí)、審計報告征求意見(jiàn)反饋等程序工作,經(jīng)集團黨委會(huì )審議后于10月23日出具正式審計報告。本次審計報告共指出材料采購、物資管理、安裝工程管理、重點(diǎn)項目管理、財務(wù)管理、以前年度審計整改情況等六個(gè)方面12個(gè)問(wèn)題,并針對性提出審計建議4條。下一步,審計組將督促水務(wù)及其子公司積極、全面落實(shí)審計整改工作,并就審計整改情況在規定時(shí)限內報送集團內審部。
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